Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-201.200 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-201.200 €
49,12%
-90.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-90.000 €
21,97%
-56.740 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-56.740 €
13,85%
50.800 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
50.800 €
12,40%
8.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
8.000 €
1,95%
-2.250 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.250 €
0,55%
350 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
350 €
0,09%
300 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
300 €
0,07%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 59.450 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -350.190 € |
20: Verwaltungsergebnis | -290.740 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -290.740 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -290.740 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -290.740 € |