Kulturförderung
Haushaltsdiagramm
-90.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-90.000 €
40,84%
-47.770 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-47.770 €
21,68%
-45.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-45.000 €
20,42%
-32.950 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-32.950 €
14,95%
-4.650 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4.650 €
2,11%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.500 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -220.370 € |
20: Verwaltungsergebnis | -213.870 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -213.870 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -213.870 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -213.870 € |