Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Haushaltsdiagramm
1.104.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.104.000 €
34,92%
-601.170 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-601.170 €
19,02%
-564.320 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-564.320 €
17,85%
470.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
470.000 €
14,87%
-357.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-357.000 €
11,29%
-45.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-45.000 €
1,42%
18.900 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
18.900 €
0,60%
-800 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-800 €
0,03%
-200 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-200 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.592.900 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.568.490 € |
20: Verwaltungsergebnis | 24.410 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 24.410 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | 24.410 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 24.410 € |