Bürger-Service und Einwohnerwesen

Haushaltsdiagramm

-207.030 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-207.030 €
37,75%
-171.150 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-171.150 €
31,21%
165.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
165.000 €
30,09%
4.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4.500 €
0,82%
-700 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-700 €
0,13%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -207.030 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -171.150 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    165.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    4.500 €
  • 14 Abschreibungen
    -700 €
  • Summe
    -209.380 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
169.500 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-207.030 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-171.150 €
14: Abschreibungen
-700 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-378.880 €
20: Verwaltungsergebnis
-209.380 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-209.380 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-209.380 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-209.380 €