Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Haushaltsdiagramm
-776.820 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-776.820 €
33,67%
-767.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-767.000 €
33,24%
-707.360 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-707.360 €
30,66%
-55.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-55.000 €
2,38%
-800 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-800 €
0,03%
-200 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-200 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.210.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 400.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 62.688 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2.672.688 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.307.180 € |
20: Verwaltungsergebnis | 365.508 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 365.508 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | 365.508 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 365.508 € |